新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月23日,久日新材发布2020年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2020年全年营业收入为10.11亿元,同比下降24.23%;归母净利润为1.37亿元,同比下降45.01%;扣非归母净利润为8857.13万元,同比下降63.18%;基本每股收益1.23元/股。
公司自2019年10月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为1.11亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对久日新材2020年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为10.11亿元,同比下降24.23%;净利润为1.36亿元,同比下降45.13%;经营活动净现金流为1.91亿元,同比增长24.09%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为35.87%,32.8%,-24.23%,变动趋势持续下降。
项目201812312019123120201231营业收入(元)10.05亿13.35亿10.11亿营业收入增速35.87%32.8%-24.23%• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为247.74%,41.36%,-45.01%,变动趋势持续下降。
项目201812312019123120201231归母净利润(元)1.76亿2.49亿1.37亿归母净利润增速247.74%41.36%-45.01%• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为357.03%,29.65%,-63.18%,变动趋势持续下降。
项目201812312019123120201231扣非归母利润(元)1.86亿2.41亿8857.13万扣非归母利润增速357.03%29.65%-63.18%• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.8亿元、2.5亿元、1.4亿元,同比变动分别为247.74%、41.29%、-45.13%,净利润较为波动。
项目201812312019123120201231净利润(元)1.76亿2.49亿1.36亿净利润增速247.74%41.29%-45.13%从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-24.23%,税金及附加同比变动16.47%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目201812312019123120201231营业收入(元)10.05亿13.35亿10.11亿营业收入增速35.87%32.8%-24.23%税金及附加增速47.4%5.13%16.47%二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为25.26%,同比下降32.53%;净利率为13.48%,同比下降27.59%;净资产收益率(加权)为5.12%,同比下降76.3%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为38.45%、37.43%、25.26%,变动趋势持续下降。
项目201812312019123120201231销售毛利率38.45%37.43%25.26%销售毛利率增速57.19%-2.65%-32.53%• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为13.48%,同比大幅下降27.59%。
项目201812312019123120201231销售净利率17.5%18.62%13.48%销售净利率增速155.93%6.39%-27.59%结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为25.21%,21.6%,5.12%,变动趋势持续下降。
项目201812312019123120201231净资产收益率25.21%21.6%5.12%净资产收益率增速193.82%-14.32%-76.3%从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为36.6%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目201812312019123120201231非常规性收益(元)-61.34万874.9万4998.2万净利润(元)1.76亿2.49亿1.36亿非常规性收益/净利润-0.25%3.52%36.6%三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为20.79%,同比增长102.56%;流动比率为3.42,速动比率为3.12;总债务为5.44亿元,其中短期债务为5.44亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至3.42。
项目201812312019123120201231流动比率(倍)1.617.853.42四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为5.17,同比下降33.18%;存货周转率为3.01,同比下降8.23%;总资产周转率为0.32,同比下降49.24%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为5.17,同比大幅下降至33.18%。
项目201812312019123120201231应收账款周转率(次)6.267.745.17应收账款周转率增速49.37%23.65%-33.18%• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.53,3.28,3.01,存货周转能力趋弱。
项目201812312019123120201231存货周转率(次)3.533.283.01存货周转率增速-22.65%-6.88%-8.23%从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.88,0.63,0.32,总资产周转能力趋弱。
项目201812312019123120201231总资产周转率(次)0.880.630.32总资产周转率增速21.18%-27.93%-49.24%• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2亿元,较期初增长105.63%。
项目20191231期初在建工程(元)9636.61万本期在建工程(元)1.98亿• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.6亿元,较期初增长135.91%。
项目20191231期初其他非流动资产(元)2375.76万本期其他非流动资产(元)5604.55万点击久日新材鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。
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